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Finances

Le budget reflète les choix d’une municipalité pour réaliser un programme durant son mandat en respectant sa capacité financière. Il est voté annuellement et détermine les priorités et les décisions concernant les infrastructures publiques et les services à fournir à la population. Les différentes taxes et revenus de la commune alimentent le budget communal.

Budget communal :  comment ça marche ?

Il y a 2 sections dans un budget communal : une pour le fonctionnement au quotidien de la commune et l’autre pour les investissements à long terme ; chacune comportant des recettes et des dépenses.

Le budget de fonctionnement doit dégager suffisamment d’épargne brute (ou autofinancement) pour rembourser le capital de la dette et financer une partie des investissements.

Le budget d’une collectivité territoriale suit un processus précis en plusieurs étapes :

  • Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), appuyé sur un rapport, donne les grandes orientations du budget en Conseil Municipal. Le DOB doit être présenté dans les deux mois maximum avant le vote du Budget Primitif.
  • Le Budget Primitif de la collectivité est voté avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune.
  • Le Compte Administratif retrace l’exécution du budget et constitue l’arrêté des comptes à la clôture de l’exercice. Il doit être présenté en Conseil Municipal avant le 30 juin de l’année N+1.
  • Le Budget Supplémentaire ou Décision Modificative permet d’ajuster les prévisions du budget au fur et à mesure de l’année.

Budget de l'année

En 2023 la situation financière de la commune s’est dégradée par rapport à 2022.

Les causes en sont l’inflation et la hausse des taux d’intérêts qui génèrent un frein des transactions immobilières et donc sur les revenus de la commune.

On constate :

  • Une baisse des recettes réelles de fonctionnement en grande partie due à une baisse importante de les droits de mutations  ≈ -373,7 K€ soit  -61% (≈ 240 K€ en 2023 vs 614 K€ en 2022)
  • Une augmentation importante des dépenses réelles de fonctionnement : +9,6% soit  + 348 K€
    • + 25,4 % des charges à caractère général, soit ≈ + 251,8K€
      • + 76%   sur l’énergie (gaz) soit ≈  + 97,5 K€
      • +162% d’alimentation pour le resto scolaire en année pleine soit + 81,8 K€
      • + 18,3% Entretiens divers, soit + 54,7K€
    • + 4 % de frais de personnel (personnel du resto scolaire en année pleine et augmentation du point d’indice de 3% en juillet 2022 et 1,5 % en juillet 2023…)
  • Nous dégageons néanmoins une épargne brute d’ 1358 K€ et une épargne nette de  771 K€ après remboursement des 587 k€  du capital de la dette
  • A cela il faut rajouter des subventions d’équipements, la taxe d’aménagement et le FCTVA, ceci nous a permis d’investir pour plus de 2,22 M€ (y compris les RAR) d’ équipements


Le budget 2024 qui n’est pas un objectif de dépenses mais une autorisation de dépenses est plus tendu que celui de 2023. Néanmoins il n’est pas prévu d’augmentation des taxes (foncières, d’aménagement …)

Les documents financiers

Les documents financiers de la commune doivent être librement accessibles afin de garantir la transparence de l’utilisation de l’argent public. Les documents depuis le début du mandat actuel sont disponibles en téléchargement. La consultation des documents financiers plus anciens doit faire l’objet d’une demande en Mairie

À télécharger

Budget primitif 2020

Budget primitif 2021

Budget primitif 2024

Compte Administratif 2021
+ Budget primitif 2022

Compte Administratif 2022
+ Budget primitif 2023

Compte Administratif 2023

Compte Administratif 2020

Le investissements

Vous trouverez ci-dessous analyse synthétique des investissements réalisés depuis le début du mandat :

Synthèse dépenses équipements 2020-2024
Prévisions à fin 2024
%
Réalisé 2020-2023
%
Total
6 960 803
5 104 244
Voirie réseaux et sécurité
2 552 220
37%
1 722 020
34%
École
2 029 119
29%
1 661 819
33%
MJC-ADAP
567 874
8%
559 874
11%
Mairie et aide aux missions de service
581 096
8%
403 876
8%
Urbanisme aménagement
860 131
12%
468 992
9%
Culture sport loisirs
158 637
2%
132 937
3%
Aménagement zone humides
36 582
1%
36 582
1%
Projets verts
27 000
0%
Divers services
148 144
2%
118 144
2%